一、证明强制性法律法规要求符合性的文件
1、环评及批复
2、排污监测报告(要有资质的)
3、“三同时”验收报告(必要时)
4、排污许可证
5、消防验收报告
6、危险废弃物处理合同及转移联单(切不可省,主要是5联单,平时的废弃物处理也要有记录,包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等)
二、管理评审:
9.管理评审计划;
10.管理评审会议的“签到表”;
11.管理评审记录;
12.管理评审报告;
13.管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。
14.跟踪验证记录。
三、内审方面:
15.年度内审计划;
16.内审计划及日程安排
17.内审小组长的任命书;
18.内审成员资格证书复印件;
19.首次会议记录;
20.内审检查表;
21.末次会议记录;
22.内审报告;
23.不符合报告及纠正措施验证记录;
24.数据分析的有关记录;
四、销售方面:
25.合同评审记录;
26.顾客台帐;
27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;
28.售后服务记录;
五、采购方面:
29.合格供方评定记录;以及对供货的业绩评价的材料;
30.合格供方评质量台帐,采购质量统计分析,是否完成质量目标;
31.采购台账;
32.采购清单;
33.合同;
六、仓储物流部:
34.原材料、半成品、成品明细台帐;
35.原材料、半成品、成品标识;
七、质量部:
37.不合格量具、工具的控制;
38.量具检定记录;
39.各车间质量记录的完整性;
40.工具名细台帐;
41.量具明细台帐及检定的证书的保存;
八、设备方面:
41.设备清单;
42.检修计划;
43.设备维护保养记录;
44.特殊过程设备认可记录;
45.标识;
九、生产方面:
46.生产计划;及生产、服务过程实现的策划记录;
47.完成生产计划的项目清单;
48.不合格品台账;
49.不合格品的处理记录;
50.半成品、成品的检验记录及统计分析;
51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;
52.各部门的培训计划、记录
十一、人事行政部:
62.岗位人员任职要求;
63.各部门培训需求;
64.年度培训计划;
65.培训记录;
1、环评及批复
2、排污监测报告(要有资质的)
3、“三同时”验收报告(必要时)
4、排污许可证
5、消防验收报告
6、危险废弃物处理合同及转移联单(切不可省,主要是5联单,平时的废弃物处理也要有记录,包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等)
二、管理评审:
9.管理评审计划;
10.管理评审会议的“签到表”;
11.管理评审记录;
12.管理评审报告;
13.管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。
14.跟踪验证记录。
三、内审方面:
15.年度内审计划;
16.内审计划及日程安排
17.内审小组长的任命书;
18.内审成员资格证书复印件;
19.首次会议记录;
20.内审检查表;
21.末次会议记录;
22.内审报告;
23.不符合报告及纠正措施验证记录;
24.数据分析的有关记录;
四、销售方面:
25.合同评审记录;
26.顾客台帐;
27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;
28.售后服务记录;
五、采购方面:
29.合格供方评定记录;以及对供货的业绩评价的材料;
30.合格供方评质量台帐,采购质量统计分析,是否完成质量目标;
31.采购台账;
32.采购清单;
33.合同;
六、仓储物流部:
34.原材料、半成品、成品明细台帐;
35.原材料、半成品、成品标识;
七、质量部:
37.不合格量具、工具的控制;
38.量具检定记录;
39.各车间质量记录的完整性;
40.工具名细台帐;
41.量具明细台帐及检定的证书的保存;
八、设备方面:
41.设备清单;
42.检修计划;
43.设备维护保养记录;
44.特殊过程设备认可记录;
45.标识;
九、生产方面:
46.生产计划;及生产、服务过程实现的策划记录;
47.完成生产计划的项目清单;
48.不合格品台账;
49.不合格品的处理记录;
50.半成品、成品的检验记录及统计分析;
51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;
52.各部门的培训计划、记录
十一、人事行政部:
62.岗位人员任职要求;
63.各部门培训需求;
64.年度培训计划;
65.培训记录;
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